問題已解決
老師,您好!我是中途建賬的,我的科目初始數(shù)據(jù)試算不平衡改怎么辦呢



同學你好,應該核對一下,查找出原因,再按正確的錄入。如果全部數(shù)據(jù)都對,確實有差額,就把差額錄入利潤分配科目找平即可。
2022 07/20 16:48

84784988 

2022 07/20 17:05
老師,由于我們老板的卡有幾個店的收入支出混一起,我能不能倒推出銀行存款呢

王雁鳴老師 

2022 07/20 17:06
同學你好,可以倒推銀行存款的。

84784988 

2022 07/20 17:16
老師,其他應收款、預收賬款、未分配利潤是填累計數(shù)嗎

王雁鳴老師 

2022 07/20 17:27
同學你好,這些要填寫累計數(shù)和余額的。
