問題已解決
有這樣一種情況:采購在7月份,一個月期間會不斷有貨物送達倉庫。但是我們跟供應商是月結的,也就是說7月份的采購在8月份對賬、開票。目前我是根據8月份的發(fā)票才做原材料入庫的,但是有個問題!倉庫7月份就收到材料已經入庫,我做賬是8月份原材料入庫,這就會導致不一致,請問這種情況,是怎么回事呢???



同學你好
你是不是有暫估的
2022 07/18 11:14

84784960 

2022 07/18 11:16
沒有!我是按照發(fā)票做的,我現在發(fā)現跟庫存對不上

樸老師 

2022 07/18 11:25
那你得核對明細才可以

84784960 

2022 07/18 11:27
我核對了!你是不是沒看懂提問,你再看看吧,看你怎么回答的我就知道你沒懂問題,你的回答每一個在我想要的東西上!??!

樸老師 

2022 07/18 11:34
同學你好
?這個你需要按照發(fā)票核對
出庫入庫都要核對
看看是哪里的問題

84784960 

2022 07/18 11:37
不需要對,你沒懂哪里對不上嗎?我倉庫入賬是7月份的,我做賬是8月份的,懂了嗎??。?!

樸老師 

2022 07/18 11:42
每月的只要核對上就可以
跨月了有銷售肯定不一樣
