問(wèn)題已解決
去年交的稅盤(pán)服務(wù)費(fèi)已經(jīng)在去年入賬,今年才申報(bào)抵減,怎么做會(huì)計(jì)分錄呢



您好
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 借方藍(lán)字
借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 借方紅字
2022 07/14 22:41

去年交的稅盤(pán)服務(wù)費(fèi)已經(jīng)在去年入賬,今年才申報(bào)抵減,怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
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