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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,想問個實(shí)操的問題,6月已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票紅沖了,7月收到負(fù)數(shù)發(fā)票,我要怎么賬務(wù)處理?



你好
借成本費(fèi)用_負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅_負(fù)數(shù)
貸銀行存款或者應(yīng)付賬款_負(fù)數(shù)
2022 07/13 21:01

84785025 

2022 07/13 21:03
不要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?

冉老師 

2022 07/13 21:05
不要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。負(fù)數(shù)沖回

84785025 

2022 07/13 21:07
那是6月紅沖的時候做沖回,還是7月收到發(fā)票做沖回呢?

冉老師 

2022 07/13 21:22
是7月收到發(fā)票做沖回

84785025 

2022 07/13 21:26
嗯那6月紅沖什么不做賬哈,6月收到新發(fā)票也認(rèn)證抵扣了

冉老師 

2022 07/13 21:27
是的,6月份不做賬的
