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問題已解決

老師,您好。我們本月沒有銷項,有一筆進項。請問我做賬的時候分錄,進項稅額的明細科目是寫待認證進項稅還是待抵扣進項稅,這兩者的主要區(qū)別是什么?

84785023| 提問時間:2022 07/12 16:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,做的待認證里面的 待認證正沒有勾選的 待抵扣,這個是輔導(dǎo)期納稅人,你當(dāng)月認證的發(fā)票,當(dāng)月稅務(wù)局不允許抵扣,需要比對通過才可以抵扣的。
2022 07/12 16:56
84785023
2022 07/12 22:52
那老師什么時候需要把待認證轉(zhuǎn)為待抵扣
郭老師
2022 07/12 22:56
你單位是輔導(dǎo)期納稅人,如果不是輔導(dǎo)期的話,你待抵扣這個永遠用不到
郭老師
2022 07/12 22:57
你認證發(fā)票之后,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸應(yīng)交稅費,待認證就可以了
84785023
2022 07/12 22:59
老師,什么是輔導(dǎo)期納稅人?老師,認證發(fā)票是當(dāng)期需要抵扣才認證嗎?還是本期先認證留著以后期間抵扣?
郭老師
2022 07/13 08:09
你好剛成立一般納稅人 三個月的過渡期 是的 當(dāng)期認證當(dāng)期抵扣不抵扣先不要認證
84785023
2022 07/13 08:16
老師,我們是2月份成立的,是一般納稅人,現(xiàn)在是報6月的增值稅,我們6月沒有銷項,那就先計入待認證嗎?如果我7月有銷項,是不是7月直接把待認證轉(zhuǎn)為進項稅額就可以了?
郭老師
2022 07/13 08:20
可以的,可以這么做的
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