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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
假設(shè)下個(gè)月我們的銷(xiāo)項(xiàng)稅額是30萬(wàn),上期留抵稅20萬(wàn),還有10萬(wàn)加計(jì)扣除,下期應(yīng)納稅額為0" - - - - - - - - - - - - - - - 老師,那請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)分錄要怎么做呢



您好,這個(gè)是 借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 10 借 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 10 貸 其他收益10
2022 07/12 16:51
