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問(wèn)題已解決

一般納稅人,銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn),該固定資產(chǎn)購(gòu)入時(shí)進(jìn)項(xiàng)已全額抵扣,出售時(shí)銷項(xiàng)按13%開票,增值稅申報(bào)時(shí)應(yīng)如何填列? 出售固定資產(chǎn)不確認(rèn)銷售收入的,但開票后納稅申報(bào)表欄次1會(huì)將開票金額統(tǒng)計(jì)進(jìn)去,納稅申報(bào)表的計(jì)稅銷售額就會(huì)高于財(cái)報(bào),差額為該固定資產(chǎn)的開票額,是否正確?

84785031| 提問(wèn)時(shí)間:2022 07/12 16:03
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學(xué)員你好,在附表二13%稅率欄次填寫銷售貨物,正常申報(bào)就行了,稅務(wù)局如果比對(duì)出你們應(yīng)稅收入跟賬面申報(bào)收入有差別,解釋一下是出售了使用過(guò)的固定資產(chǎn)就行了。
2022 07/20 10:29
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