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問(wèn)題已解決

這是稅控盤里的數(shù)據(jù)。增值稅報(bào)表該怎么填呢

84784957| 提問(wèn)時(shí)間:2022 07/12 15:41
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好 填寫表收入里就行? 是小規(guī)模嗎??
2022 07/12 15:42
84784957
2022 07/12 15:43
嗯,對(duì),小規(guī)模
84784957
2022 07/12 15:43
申報(bào)表,填第幾欄呢
玲老師
2022 07/12 15:47
1.只要開具3%的增值稅專用發(fā)票的銷售額,不論金額是多少必須填寫在《小規(guī)模納稅人申報(bào)表》第2行,填寫2行,一定同時(shí)手動(dòng)添加第1行。 2.小規(guī)模納稅人開具專用發(fā)票同時(shí)開具普通發(fā)票的,不論兩者合計(jì)金額是多少,3%專用發(fā)票的銷售額必須填寫在第2行,其中: (1)如果2季度兩者合計(jì)銷售額沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn)元的,普通發(fā)票的部分填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(如為個(gè)體工商戶,應(yīng)填寫在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”。 (2)如果2季度兩者合計(jì)銷售額超過(guò)45萬(wàn)元的,普通發(fā)票的部分填寫在,第12欄“其他免稅銷售額”,同時(shí)在填寫《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》時(shí),準(zhǔn)確選擇減免項(xiàng)目“小規(guī)模納稅人3%征收率銷售額免征增值稅”對(duì)應(yīng)的減免性質(zhì)代碼“01045308”,填寫對(duì)應(yīng)免稅銷售額等項(xiàng)目。
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