問題已解決
在2021年6月份做了一筆借:所得稅費用貸:應交稅費-所得稅,但是當時做錯了,這個稅一直是不用交的,現(xiàn)在需要沖消這筆分錄嗎?該怎么沖銷呢



你好!你現(xiàn)在應該是借應交稅費—應交所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整
2022 07/12 11:23

84785013 

2022 07/12 11:27
還要做借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配-未分配利潤嗎

宋生老師 

2022 07/12 11:41
您好!是的。是要結(jié)轉(zhuǎn)

84785013 

2022 07/12 11:44
最后再做嗎?還是連著做呢

宋生老師 

2022 07/12 11:45
你好!接著做就好了
