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問題已解決

老師有個問題,就是我們以前應付賬款做賬沒有分暫估和實際,然后現(xiàn)在2015年付的款21000,2022把票要回來了,按照我們現(xiàn)在的做賬習慣,是直接做暫估轉(zhuǎn)實際,那是不是意味著我要在暫估的期初掛一筆21000

84784972| 提問時間:2022 07/12 10:55
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速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 對的 是需要暫估
2022 07/12 11:01
84784972
2022 07/12 14:25
就是有個采購合同是2018年的,對方當時沒有開票,最近對賬,發(fā)現(xiàn)沒開票,對方說可以直接開,那稅率應該開多少呢
樸老師
2022 07/12 14:29
你們是開什么內(nèi)容的呢
84784972
2022 07/12 14:30
購買的材料
樸老師
2022 07/12 14:35
同學你好 計入原材料就可以
84784972
2022 07/12 14:37
我的意思是對方開票的稅率是按13%還是17%開票,因為是2018年發(fā)生的業(yè)務
樸老師
2022 07/12 14:41
同學你好 這個現(xiàn)在可以協(xié)商開13%的
描述你的問題,直接向老師提問
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