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問(wèn)題已解決

老師,我們是生產(chǎn)企業(yè),固定資產(chǎn)設(shè)備發(fā)票未收到,已經(jīng)生產(chǎn)產(chǎn)品,怎么做賬

84785024| 提問(wèn)時(shí)間:2022 07/12 10:36
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
?你好 ;? 先暫估做賬 ; 借固定資產(chǎn) 貸應(yīng)付賬款或者銀行存款; 次月開(kāi)始折舊的??
2022 07/12 10:37
84785024
2022 07/12 10:38
暫估固定資產(chǎn)可以計(jì)提折舊嗎?
meizi老師
2022 07/12 10:43
你好; 可以? 計(jì)提的;? 職稱(chēng)考試教材就說(shuō)過(guò)這個(gè)的??
84785024
2022 07/12 11:13
那收到發(fā)票后,再怎么做賬?請(qǐng)老師給出具體的會(huì)計(jì)分錄步驟,謝謝
meizi老師
2022 07/12 11:19
你好;? ? ? 收到發(fā)票 ;? ? ? ?紅沖上面暫估分錄。在按發(fā)票做 :借固定資產(chǎn) ;進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款? ?
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