問題已解決
老師虛增暫估成本無法取得發(fā)票匯算清繳調(diào)增后補(bǔ)稅5.2萬,請(qǐng)問賬面暫估成本借:應(yīng)付賬款貸:庫存商品 反沖后成本出負(fù)數(shù)咋辦,一直掛著負(fù)數(shù)嗎



你好,借庫存商品貸利潤分配未分配利潤,你需要紅沖的。
2022 07/11 13:07

郭老師 

2022 07/11 13:07
紅沖暫估的你結(jié)轉(zhuǎn)的成本也得紅沖。

84784968 

2022 07/11 13:26
老師成本紅沖會(huì)計(jì)分錄怎么處理

84784968 

2022 07/11 13:27
老師結(jié)轉(zhuǎn)成本紅沖會(huì)計(jì)分錄怎么做

郭老師 

2022 07/11 13:29
借庫存商品貸利潤分配未分配利潤給你寫了分錄。

84784968 

2022 07/11 13:30
賬面未分配利潤總額就增加了,股東分紅就得交個(gè)稅是嗎

郭老師 

2022 07/11 13:31
當(dāng)時(shí)多結(jié)轉(zhuǎn)了成本,你不就是虛減了?

郭老師 

2022 07/11 13:31
再按照正確的來調(diào)整。

84784968 

2022 07/11 13:50
老師賬面利潤分配-未分配利潤100萬,匯算清繳調(diào)增后100萬轉(zhuǎn)入未分配利潤總額就是就是200萬對(duì)嗎

郭老師 

2022 07/11 13:52
是的是的,是這么做的。
