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問題已解決

增值稅專用發(fā)票紅沖要怎么做,對方?jīng)]有抵扣

84785037| 提問時間:2022 07/08 14:15
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,進入開票系統(tǒng),填寫負數(shù)發(fā)票信息表,提交稅局審批,通過之后根據(jù)通知單號碼錄入開具負數(shù)發(fā)票。
2022 07/08 14:15
84785037
2022 07/08 14:19
是開具負數(shù)的專用發(fā)票嘛?
鄒老師
2022 07/08 14:21
你好,是的,是這樣的
84785037
2022 07/08 14:24
你好我們已經(jīng)繳納的增值稅怎么辦呢,稅局會退嘛,建筑企業(yè),還有異地預繳
鄒老師
2022 07/08 14:25
你好,這個不會退稅,之后月份抵扣就是了
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