問題已解決
增值稅專用發(fā)票紅沖要怎么做,對方?jīng)]有抵扣



你好,進入開票系統(tǒng),填寫負數(shù)發(fā)票信息表,提交稅局審批,通過之后根據(jù)通知單號碼錄入開具負數(shù)發(fā)票。
2022 07/08 14:15

84785037 

2022 07/08 14:19
是開具負數(shù)的專用發(fā)票嘛?

鄒老師 

2022 07/08 14:21
你好,是的,是這樣的

84785037 

2022 07/08 14:24
你好我們已經(jīng)繳納的增值稅怎么辦呢,稅局會退嘛,建筑企業(yè),還有異地預繳

鄒老師 

2022 07/08 14:25
你好,這個不會退稅,之后月份抵扣就是了
