當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
我年底進(jìn)項(xiàng)稅額800,已交稅金123,銷項(xiàng)稅額689,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額97,我年底怎么做分錄呀,



謝謝王老師,端午節(jié)快樂?。。?!
2017 05/30 18:03

84784964 

2017 05/30 19:45
老師,年底必須結(jié)轉(zhuǎn)嘛,,那下年我又抵扣今年多的234沒抵扣的又怎么做分錄吶?

王雁鳴老師 

2017 05/30 17:35
您好,分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),689,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,234,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金,123,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),800。同時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,234,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,234。

王雁鳴老師 

2017 05/30 18:05
您好,不客氣,祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利。

王雁鳴老師 

2017 05/30 20:26
您好,一般是每月結(jié)的,年底結(jié)一次都是比較簡(jiǎn)捷的做法了。抵扣時(shí)就不用再做分錄了。
