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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,已經(jīng)繳納完增值稅后,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷項(xiàng)稅額借方有余額,要怎么清掉這個余額?是賬面上借方余額,不平要怎么做這個分錄?



你好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷項(xiàng)稅額借方有余額,需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2022 07/07 21:21

84784980 

2022 07/07 21:24
但是實(shí)際沒有需要繳納的增值稅了

紫藤老師 

2022 07/07 21:24
那么你檢查一下賬務(wù),可能錯了

84784980 

2022 07/07 21:27
就是沒有辦法檢查,時間太久了,一直沒有結(jié)轉(zhuǎn)過,導(dǎo)致不知道是哪里出問題,這樣的話要怎么辦?

紫藤老師 

2022 07/07 21:28
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷項(xiàng)稅額借方有余額,需要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出

84784980 

2022 07/07 21:38
那就直接借營業(yè)外支出,貸銷項(xiàng)稅額是嗎?

紫藤老師 

2022 07/07 21:39
你好,對的,你的理解是對的? ?
