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老師公司買了個微波爐送給顧客了,取得專票進(jìn)項稅額可以抵扣嗎



你好不可以當(dāng)招待費的,抵扣不了。
2022 07/07 17:18

84784947 

2022 07/07 17:19
老師那進(jìn)入哪個費用呢

84784947 

2022 07/07 17:20
如果公司自己用就可以抵扣是吧?

郭老師 

2022 07/07 17:20
你買來辦公用的,可以抵扣借銷售費用,招待費貸,銀行存款在勾選平臺里面選擇,不抵扣勾選。

84784947 

2022 07/07 17:22
老師如果選擇了不抵扣勾選,還可以撤回嗎

郭老師 

2022 07/07 17:23
不可以的,撤不了的。

84784947 

2022 07/07 17:23
哦,老師那就做成銷售費用招待費是吧

郭老師 

2022 07/07 17:25
對的是的,可以這么做。

84784947 

2022 07/07 17:26
老師招待費和福利費需要計提嗎

郭老師 

2022 07/07 17:26
好,福利費的需要,招待費的不用。

84784947 

2022 07/07 17:27
感謝老師

郭老師 

2022 07/07 17:27
不用客氣,工作愉快。

84784947 

2022 07/07 17:27
老師您再告訴我一下什么樣的進(jìn)項稅額不可以抵扣

郭老師 

2022 07/07 17:28
福利費、招待費、貸款服務(wù)、娛樂服務(wù)、餐飲服務(wù)簡易計稅或者是免稅對應(yīng)的進(jìn)項。
