問題已解決
老師 11月有一張進項沒有抵扣 做了借:原材料 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進項 貸:應(yīng)付賬款 12月份 做了 借:應(yīng)交稅費/待認證進項 貸:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進項 6月份要抵扣這張票 怎么做分錄



12月份 做了 借:應(yīng)交稅費/待認證進項 貸:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進項 6月份要抵扣這張票,不需要做分錄了
2022 07/06 21:35

84784948 

2022 07/06 21:37
謝謝老師

文文老師 

2022 07/06 21:38
?好的,祝你工作順利!
