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老師你好!一般納稅人轉(zhuǎn)增值稅是當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)嗎?附加稅也是當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

84785031| 提問時間:2022 07/05 16:43
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星河老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,CMA
同! 一般納稅人轉(zhuǎn)增值稅是當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)嗎?附加稅也是當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)嗎?--是的。
2022 07/05 16:47
84785031
2022 07/05 16:50
老師福錄可以發(fā)一下嗎?我公司剛升為一般納稅人不是特別懂
星河老師
2022 07/05 16:51
同學(xué), 一般納稅人增值稅附加稅需要當(dāng)月計提。 如果當(dāng)月銷項稅額大于進項稅額,需要繳納增值稅,月末的時候需要計提附加稅。 借:稅金及附加-城建稅, 借:稅金及附加-教育費附加, 借:稅金及附加-地方教育費附加, 貸:應(yīng)交稅費-城建稅, 貸:應(yīng)交稅費-教育費附加, 貸:應(yīng)交稅費-地方教育費附加。 一般納稅人,增值稅分錄如下: 1、發(fā)生收入時: 借:銀行存款/應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--銷項稅額 2、購進固定資產(chǎn)/物料時 借:固定資產(chǎn)/原材料 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進項稅額 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款 3、轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進項稅額 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅(銷項減去進項的差額) 4、計提增值稅 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月繳納稅費時: 借:應(yīng)交稅費--未交增值稅 貸:銀行存款
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