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問題已解決

老師,我們與合作公司簽訂了雙方抵債協(xié)議,輪胎是需要領用出庫,廢輪胎跟廢鐵是出售賣給第三方,這個應該怎么結平。

84785005| 提問時間:2022 07/01 15:43
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衣老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
同學你好,抵賬物資,處理的分錄如下 1、收到以貨抵債的物資時,其會計分錄如下:   借:庫存商品---XXX(頂賬物資)   貸:應收賬款(或其他應收款)   2、銷售貨物的時候,其會計分錄如下:   借:銀行存款(或現(xiàn)金)   貸:主營業(yè)務收入—XXX   貸:應交稅金—銷項稅   3、月終結轉的時候,其會計分錄如下:   (1)借:主營業(yè)務收入—XXX   貸:本年利潤   (2)借:本年利潤   貸:庫存商品—XXX(頂賬物資)
2022 07/01 15:47
84785005
2022 07/01 16:04
可以視同銷售做收入嗎。然后領用庫存轉到主營業(yè)務成本去。
衣老師
2022 07/01 17:19
同學你這個分錄做的是沒有問題的
描述你的問題,直接向老師提問
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