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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師請問銷售方上個月開了紅字發(fā)票,增值稅申報(bào)需要在哪一項(xiàng)填寫數(shù)據(jù)呢



你好,你單位是購買方,你已經(jīng)抵扣過了增值稅的話再付點(diǎn)二進(jìn)項(xiàng),轉(zhuǎn)出開具的紅字信息表里面。
2022 07/01 11:37

84784988 

2022 07/01 11:38
老師我是銷售方怎么填報(bào)

郭老師 

2022 07/01 11:40
你好,這個月還有其他的銷售額嗎?正數(shù)銷售額加上負(fù)數(shù)銷售額。

84784988 

2022 07/01 11:47
有其他銷售額

郭老師 

2022 07/01 11:47
正數(shù)銷售額加上負(fù)數(shù)銷售額,合計(jì)一塊填寫。

84784988 

2022 07/01 12:18
老師個體工商戶上季度未開票,我應(yīng)該怎么填報(bào)呢,有個核定銷售額是210000,本期免稅額我應(yīng)該填多少呢

84784988 

2022 07/01 12:20
這個該怎么填呢

郭老師 

2022 07/01 12:20
你的銷售額一共是多少?都是3%免稅的嗎

84784988 

2022 07/01 12:21
上季度沒有銷售額也沒開過票

郭老師 

2022 07/01 12:23
你好,直接零申報(bào)就可以的。

84784988 

2022 07/01 12:24
這個圖片里面要叫填19欄,21欄

郭老師 

2022 07/01 12:27
你好,你第11行里面填寫了,你不要填寫。

84784988 

2022 07/01 12:28
是系統(tǒng)帶出來的

郭老師 

2022 07/01 12:30
11行,你自己刪除了他。
