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我想咨詢一下我們的上期留底退稅額大于進項稅額轉出應該怎么做賬呀
84784951
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提問時間:2022 07/01 10:12
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:
中級會計師
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你好; 你們這個要收到了留底進項稅退稅金額了嗎
2022 07/01 10:12
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老師請問一下上期留底進項稅額大于銷項稅額怎么做分錄呢
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第二步---抵稅,計算當期應納增值稅: 當期應納稅額=當期內銷貨物銷項稅額-( 上期期末留底-上期審批通過退稅額 當期進項稅額-當期免抵退稅不得免征和抵扣稅稅額-其他進項稅轉出 )=3900-( 156009384 ) =-2316(元)。老師 不太明白為什么是再減去上期審批通過退稅額 是這樣嗎 老師 當期應納增值稅是根據(jù)當期內銷貨物銷項稅額、上期期末留底、上期審批通過退稅額、當期進項稅額、當期免抵退稅不得免征和抵扣稅稅額以及其他進項稅轉出等來計算的。上期審批通過退稅額是指上期經(jīng)過審批后,可以從稅收中退還的稅款,因此在計算當期應納增值稅時,需要減去上期審批通過退稅額。
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