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之前發(fā)票未認證直接入的費用,22年認證調(diào)賬分錄怎么寫



金額是這么多
2022 06/28 16:23

郭老師 

2022 06/28 16:23
借應交稅費應交增值稅進項借銷售費用負數(shù)

84784982 

2022 06/28 16:24
22年調(diào)19年的不用走以前年度損益?

84784982 

2022 06/28 16:26
有的記到了費用,有的寄到了成本

郭老師 

2022 06/28 16:26
你好,直接沖當年的就可以的,因為你在匯算清繳的時候并沒有做,你影響今年的利潤,如果你用以前年度損益調(diào)整的話,你得去修改之前的匯算清交。

84784982 

2022 06/28 16:29
那今年沒有銷售費用只有這負數(shù),那就匯算清繳時掛負數(shù)?確實,36筆哪,有涉及19,20,21,成本也是直接成本負數(shù)?可以把這36筆進項加起來沖一個科目嗎?

84784982 

2022 06/28 16:30
還是之前入的費用,就得22年沖銷售費用,之前入的成本就得22年沖成本

郭老師 

2022 06/28 16:34
是的是的,是這么做的。

84784982 

2022 06/28 16:34
不能加起來是嗎?

84784982 

2022 06/28 16:35
票屬于什么再22年沖什么?

郭老師 

2022 06/28 16:35
你好,同一個的業(yè)務,你可以,你看下明細

84784982 

2022 06/28 16:36
同一個業(yè)務之前要是不同憑證做的那?

郭老師 

2022 06/28 16:37
紅沖可以合在一塊的

84784982 

2022 06/28 16:38
這就是之前未認證直接入賬,現(xiàn)在要認證,和紅沖有什么關系呀?

郭老師 

2022 06/28 16:39
你好,你不得紅沖之前的費用你費用多多了。
