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問(wèn)題已解決

下午好老師麻煩問(wèn)一下,以前的庫(kù)存酒水?dāng)?shù)據(jù)成負(fù)數(shù)了,實(shí)際賬是對(duì)的,賬務(wù)處理得怎么做?請(qǐng)給予指導(dǎo)謝謝

84785009| 提問(wèn)時(shí)間:2022 06/28 13:29
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好,是負(fù)數(shù)是不合理的, 要查明原因才能按原因進(jìn)行處理的
2022 06/28 13:31
84785009
2022 06/28 13:33
之前是按照系統(tǒng)提取的數(shù)據(jù)做的,供應(yīng)商贈(zèng)送的七喜飲品-222203.4元。財(cái)務(wù)經(jīng)理說(shuō)得把金額沖回來(lái)不應(yīng)該成負(fù)數(shù)
易 老師
2022 06/28 13:37
是的沒(méi)錯(cuò), 是要這樣的
84785009
2022 06/28 13:40
老師賬務(wù)處理得怎么做?
易 老師
2022 06/28 13:45
暫估,一般為:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款
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