問題已解決
老師,我公司固定資產(chǎn)處理賣了一輛車,開票產(chǎn)生了銷項稅,然后我公司有進項留低稅費,可以互相沖減嗎?還是得單獨交這個固定資產(chǎn)處理的銷項稅?



你好,公司有進項留低稅費,可以互相沖減
2022 06/25 11:20

84785026 

2022 06/25 11:21
可是,我同事申報時已經(jīng)納稅了,這是什么情況?我不太明白了

紫藤老師 

2022 06/25 11:23
一樣,應(yīng)交增值稅=銷項-進項

84785026 

2022 06/25 11:24
還有,月末進項和銷項稅必須做分錄沖銷嗎

紫藤老師 

2022 06/25 11:25
月末進項和銷項稅必須做分錄沖銷

84785026 

2022 06/25 11:26
那是產(chǎn)生了稅費才要沖銷吧,如果進項多于銷項就不用沖銷吧

紫藤老師 

2022 06/25 11:27
如果進項多于銷項不交增值稅

84785026 

2022 06/25 11:28
不交增值稅的情況下就不存在沖銷吧

紫藤老師 

2022 06/25 11:28
不交增值稅的情況下也存在沖銷

84785026 

2022 06/25 11:30
好的。老師,我再問下,簡易計稅的固定資產(chǎn)處理 ,產(chǎn)生的稅費不能用進項留低沖銷嗎

紫藤老師 

2022 06/25 11:30
簡易計稅的固定資產(chǎn)處理 ,產(chǎn)生的稅費能用進項留低沖銷

84785026 

2022 06/25 11:32
但我查的好像不行呢

紫藤老師 

2022 06/25 11:33
如果你是銷售出去的,就是銷項,納稅

84785026 

2022 06/25 11:34
固定資產(chǎn)處理肯定是賣出去的呀

紫藤老師 

2022 06/25 11:34
銷售出去的,就是銷項,納稅,銷項-進項
