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問題已解決

我單位是小規(guī)模納稅人,在去年12月份做了一筆無票收入(填列在專票欄),現(xiàn)在今年6月份開了一部分無票收入的發(fā)票(不過開的是普票),請問該發(fā)票金額可以沖去年12月份的無票收入嗎?

84785019| 提問時(shí)間:2022 06/24 21:52
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
你好,同學(xué) 去年無票收入怎么填在專票欄。 稅率一樣又是去年的業(yè)務(wù),可以沖去年的。因?yàn)楸举|(zhì)不交稅。
2022 06/24 21:55
84785019
2022 06/24 21:57
哦,我表述錯(cuò)誤,不是填列在專票欄,是填列在了第一行,總收入哪里,那個(gè)地方都是按照專票交稅的
立峰老師
2022 06/24 21:58
噢,可以沖的,因?yàn)楸举|(zhì)是不影響收入和稅收。只是原來未開票,現(xiàn)在開發(fā)票。
84785019
2022 06/24 22:01
不影響稅收嗎?原來按無票收入,已經(jīng)交過稅了,但現(xiàn)在開的是普票,普票的話本身是免稅的,那如果能沖的話,那等于我多交稅了吧
立峰老師
2022 06/24 22:03
你們是小規(guī)模納稅人嗎?你要先做無票收入負(fù)數(shù),同時(shí)再按本期開票的申報(bào)。整體是不多不少的。
立峰老師
2022 06/24 22:04
如果是對沖,稅率應(yīng)是一樣的
84785019
2022 06/24 22:04
對的,是小規(guī)模,怎么做無票收入負(fù)數(shù)呢?申報(bào)的時(shí)候具體在哪里填寫呢
立峰老師
2022 06/24 22:09
還是在無票收入的地方,填寫負(fù)數(shù)。你開具藍(lán)票時(shí)還應(yīng)按去年的稅率開。不然稅務(wù)上不會認(rèn)你是紅沖的去年的。
立峰老師
2022 06/24 22:09
你這一來一去的操作,就是給對方開了一張票,稅金不多不少才是處理正確。
84785019
2022 06/24 22:13
好的,謝謝。還有一個(gè)問題,就是小規(guī)模納稅人如果超過500萬,就被強(qiáng)制認(rèn)定為一般納稅人了嗎?這個(gè)500萬是連續(xù)十二個(gè)月還是按一個(gè)公歷年度計(jì)算?
立峰老師
2022 06/24 22:14
同學(xué),連續(xù)十二個(gè)月。 如果滿意,請給予五星好評。
84785019
2022 06/24 22:18
好的,老師,再問最后一個(gè)問題,如果營業(yè)額超過了500萬,那稅務(wù)那邊具體是怎么認(rèn)定為一般納稅人?
立峰老師
2022 06/24 22:26
現(xiàn)在在電子稅務(wù)局上就可以申報(bào),可以選擇在超過500萬的當(dāng)月或者次月成為一般納稅人。 正式成為一般納稅人后,按一般納稅人計(jì)算稅款。
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