問題已解決
老師,你好,稅務(wù)不認可的費用做了以前年度損益調(diào)整,這個科目有余額,怎么處理呀



同學,你好
轉(zhuǎn)到利潤分配里面
2022 06/24 15:02

84784954 

2022 06/24 15:05
我就是做了一個借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤,但是以前年度損益調(diào)整它是損益類科目,期末不應(yīng)該有余額呀

84784954 

2022 06/24 15:05
這樣不就有了借方余額嗎

小菲老師 

2022 06/24 15:06
同學,你好
你是為什么做損益調(diào)整

84784954 

2022 06/24 15:08
稅務(wù)不認可的以前年度的費用,調(diào)增

小菲老師 

2022 06/24 15:08
同學,你好
這種不改憑證的,只做表的

84784954 

2022 06/24 15:10
不該憑證,未分配利潤對不上呀

小菲老師 

2022 06/24 15:11
同學,你好
這個憑證不做的
借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤

84784954 

2022 06/24 15:14
那以前年度損益調(diào)整借方余額就不管了嗎

小菲老師 

2022 06/24 15:16
同學,你好
不是不是
你這個分錄都不應(yīng)該做

84784954 

2022 06/24 15:17
不做,未分配利潤和稅務(wù)報表的對不上呀

84784954 

2022 06/24 15:17
那調(diào)增的費用我不管嗎

小菲老師 

2022 06/24 15:22
同學,你好
你直接填表,所得稅清算表
