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小規(guī)模納稅人 本月紅沖以前月份1個點的電子發(fā)票 那么第三季度繳納的增值稅金額中要扣除這個紅沖電子發(fā)票稅額嗎

84784971| 提問時間:2022 06/24 11:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
對的是的,需要這么做的。
2022 06/24 11:37
84784971
2022 06/24 11:38
但是這個紅沖的電子發(fā)票在以前月份也沒有繳納稅款屬于以前月份未超過45免稅的普票 本月開了專票 也有紅沖之前的電子普票
郭老師
2022 06/24 11:39
你好,本月3%的義務,即使超過了45萬也不需要繳納的,比如你這個月開了100負數(shù),開了20,你只需要按照八十來申報就可以。
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