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問題已解決

老師你好,我今天改了期初數(shù)據(jù),啟用了賬套,試算平衡了,也沒結(jié)賬,為什么我5月未的科目余款表表和資產(chǎn)負債表期初不同步了,改了應(yīng)收和應(yīng)付,資產(chǎn)負債表期初不平,為什么

84785046| 提問時間:2022 06/23 16:42
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
?你好 ;? 正常會同步的;? 你這個? 找你軟件售后給你看下; 是不是因為你 沒有結(jié)賬導致你們系統(tǒng)不同步的;? 有的系統(tǒng)設(shè)置? 的就會影響的??
2022 06/23 16:44
84785046
2022 06/23 16:56
老師我自己建賬資產(chǎn)小于負債表,十權(quán)益,這個差額放那里去
meizi老師
2022 06/23 17:00
?你好 ;? 走利潤分配去掛著? ?
84785046
2022 06/23 17:03
我以前就掛的利潤,但是人家告訴我利潤是那么多,我還掛利潤嗎
meizi老師
2022 06/23 17:07
你好 ;? ? ?是的。 你現(xiàn)在建賬差異先歸集到這個里面去; 后面知道原因去調(diào)整? ?
84785046
2022 06/23 17:21
好的,謝謝老師
meizi老師
2022 06/23 17:25
不客氣的; 幫到你就好 ; 先這處理哈? ??
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