問題已解決
老師,計提工資的分錄為 借:生產(chǎn)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 合作社用專項應(yīng)付款付這個工資分錄如何做



你好,你收到錢的時候應(yīng)該是借銀行存款貸專項應(yīng)付款
支出的時候借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。
2022 06/22 16:00

84785011 

2022 06/22 16:03
如果這樣的話專項應(yīng)付款就一直都放在貸方,期末余額一直都是在的

李霞老師 

2022 06/22 16:07
你好,那你這個錢后期應(yīng)該是還回去的,還還回去嗎?而是歸你所有了嗎?

84785011 

2022 06/22 16:19
這個錢后期不用還回去了的

李霞老師 

2022 06/22 16:24
你好,你在借專項應(yīng)付款在營業(yè)外收入就可以了。

84785011 

2022 06/22 16:36
好的,謝謝

李霞老師 

2022 06/22 16:39
祝您生活愉快開心快樂
