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問題已解決

老師,原材料進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,發(fā)票已經(jīng)到我手里面了,但是發(fā)票必須下個(gè)月抵扣認(rèn)證,原材料必須這個(gè)月先入賬,這個(gè)分錄怎么處理?

84784984| 提問時(shí)間:2022 06/21 17:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
借原材料、應(yīng)交稅費(fèi)、待認(rèn)證貸銀行存款。
2022 06/21 17:42
84784984
2022 06/21 17:46
老師,這筆貨款還沒有支付的
郭老師
2022 06/21 17:52
貸銀行 改成貸應(yīng)付帳款
84784984
2022 06/21 17:55
老師,還有一個(gè)暫估入庫,是原材料這個(gè)月先驗(yàn)收入庫,但是發(fā)票下個(gè)月到,分錄:借:原材料 貸:應(yīng)付賬款~暫估,我的這種情況適合這種分錄嗎
郭老師
2022 06/21 17:59
可以的,可以這么做的。
84784984
2022 06/21 18:01
老師,如果用第二種分錄做,我的進(jìn)項(xiàng)稅沒有暫估做進(jìn)來,沒事嗎
郭老師
2022 06/21 18:02
沒有關(guān)系的,又不抵扣你這個(gè)月。
84784984
2022 06/21 18:03
用第二種分錄做的話,入賬金額是不含稅金額對嗎
郭老師
2022 06/21 18:04
對的是的,是這么做的。
84784984
2022 06/21 18:05
謝謝老師
84784984
2022 06/21 18:08
老師,用第二種分錄,我發(fā)票有3張三個(gè)不同的供應(yīng)商,第一種貸方分錄是:貸:應(yīng)付賬款~暫估,第二種貸方分錄:貸:應(yīng)付賬款~暫估(A公司)/(B公司)/(C公司),是用第一種分錄還是第二種分錄貸方?
郭老師
2022 06/21 18:10
你選擇就可以的,建議是選擇第一種
84784984
2022 06/21 18:14
老師,你叫我選擇第一種,是這個(gè)對嗎:貸:應(yīng)付賬款~暫估
郭老師
2022 06/21 18:15
借原材料、應(yīng)交稅費(fèi)、待認(rèn)證貸應(yīng)付帳款
84784984
2022 06/21 18:15
了解了,謝謝老師
郭老師
2022 06/21 18:15
不用客氣,工作愉快。
84784984
2022 06/21 18:36
老師,這兩筆業(yè)務(wù)發(fā)生是同一個(gè)供應(yīng)商,上月收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,價(jià)稅合計(jì):5199元。當(dāng)月銀行支付貨款5200(多付了1元),這月收到一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,價(jià)稅合計(jì):6500,當(dāng)月銀行支付6499(少付1元)~因?yàn)樯显露喔?元,所以這月少付1元,這兩次業(yè)務(wù)分錄分別怎么做
郭老師
2022 06/21 18:46
借預(yù)付賬款1 原材料 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款 這個(gè)月借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸預(yù)付賬款 銀行存款
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