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問題已解決

#提問#請問老師接到勞務費發(fā)票代扣代繳,先去個稅系統(tǒng)勞務報酬申報,然后扣稅后的金額轉給客戶,比如發(fā)票8000,代扣代繳1600,做分錄借主要業(yè)務成本6400,應交稅費-應交個人所得稅代扣代繳1600,銀行存款8000 ,老師這樣對嗎?謝謝

84784979| 提問時間:2022 06/21 13:57
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 借:主營業(yè)務成本8000 貸:應交稅費-個人所得稅 1600 貸:銀行存款 6400 應該這樣寫分錄
2022 06/21 13:58
84784979
2022 06/21 14:05
老師反不清,那就是這稅也是公司出了不是他個人出的,這代扣代繳了的稅也是成本了?然后再做一筆分錄借應交稅費-應交個人所得稅(代扣代繳,1600,貸銀行存款1600,老師是這樣嗎?謝謝
bamboo老師
2022 06/21 14:12
是個人承擔啊? 您本來該支付8000給對方 然后扣了稅只付了6400?
描述你的問題,直接向老師提問
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