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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,麻煩問(wèn)下我剛接手的賬,發(fā)現(xiàn)待攤費(fèi)用的數(shù)據(jù)不對(duì),本來(lái)到3月分?jǐn)偼炅?,可是帳上期末還有數(shù),這個(gè)怎么處理呢?



你好查對(duì)差異原因然后做出調(diào)整就可以
2022 06/20 14:04

84785038 

2022 06/20 14:07
我沒(méi)有以前的明細(xì)賬,只有12月份期末數(shù),和當(dāng)月攤銷的表格,這個(gè)怎么調(diào)整?

小寶老師 

2022 06/20 14:08
沒(méi)有明細(xì)賬就沒(méi)法核對(duì),如果確認(rèn)已經(jīng)攤銷完畢那就把余額調(diào)整吧

84785038 

2022 06/20 14:11
怎么調(diào)余額?差異怎么做分錄?

小寶老師 

2022 06/20 14:23
請(qǐng)問(wèn)差異是那一年度的
