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老師,我咨詢一下,我們單位去年在建工程,今年4月結(jié)束的,財務(wù)審計決算有5萬多不應(yīng)該放在在建工程的,怎么調(diào)賬呀?這5萬多有窗簾,有馬桶,浴霸,有制作門牌的費用,還有一些雜費?



你好,當(dāng)時的分錄怎么做的?
2022 06/17 16:28

84785034 

2022 06/17 16:31
有在建工程一裝修費,有在建工程一材料費,貸方是銀行存款,這5萬多是合計數(shù)

郭老師 

2022 06/17 16:33
好,正確的應(yīng)該是做到長期待攤費用嗎?借長期待攤費用貸在建工程。

84785034 

2022 06/17 16:38
老師,長期待攤費用多長時間攤完???有沒有什么規(guī)定?假如這個月進,下個月就開始攤嗎?謝謝老師。

郭老師 

2022 06/17 16:38
最低三年分?jǐn)?,完工的次月開始。

84785034 

2022 06/17 16:42
老師,這5萬多都是去年發(fā)生的,但在建工程是今年結(jié)束的,可以直接全部調(diào)成今年的費用嗎?

郭老師 

2022 06/17 16:42
你好,你需要按月分?jǐn)偟?,什么時間完工的?

84785034 

2022 06/17 16:43
今年3月份完工的

郭老師 

2022 06/17 16:44
從今年四月份開始分?jǐn)?,分?jǐn)側(cè)甑摹?/div>

84785034 

2022 06/17 16:47
老師,6月份才出財務(wù)審核報告,7月份開始攤可以吧?之前也沒進長期待攤費呀?

郭老師 

2022 06/17 16:49
好,那你可以補上的之前的補上。


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借 固定資產(chǎn)10萬
貸 在建工程 2萬 這個部分已經(jīng)開票
在建工程 3萬 這個部分也已經(jīng)開票
在建工程 5萬, 其中這個5萬的在建工程是暫估的還未開票的。
次月,這個固定資產(chǎn)中原先是由暫估的在建工程5萬轉(zhuǎn)固的部分,票開來了,由于這個固定資產(chǎn)是由多項在建工程轉(zhuǎn)入的,就沒法再做 借固定資產(chǎn) 貸固定資產(chǎn)了。 那針對這個暫估的在建工程5萬票到如何做分錄?我做了借 在建工程5萬 貸在建工程-5萬。固定資產(chǎn)科目沒去動?這樣對嗎?還是要怎么處理
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