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問(wèn)題已解決

會(huì)計(jì)小白,21年的成本報(bào)稅時(shí)暫估了,但是做賬時(shí)沒(méi)有做暫估成本的會(huì)計(jì)分錄,成本發(fā)票在匯算清繳前才取得,這種情況下這些成本票要怎么做賬?

84784967| 提問(wèn)時(shí)間:2022 06/16 13:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 你們是銷售產(chǎn)品的嗎?
2022 06/16 13:57
郭老師
2022 06/16 13:58
如果是銷售產(chǎn)品的,你賬上補(bǔ)上一個(gè)借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸庫(kù)存商品, 然后收到了發(fā)票 借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品,借庫(kù)存商品貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn), 然后再做發(fā)票的, 借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款, 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸庫(kù)存商品
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