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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
會(huì)計(jì)小白,21年的成本報(bào)稅時(shí)暫估了,但是做賬時(shí)沒(méi)有做暫估成本的會(huì)計(jì)分錄,成本發(fā)票在匯算清繳前才取得,這種情況下這些成本票要怎么做賬?



你好
你們是銷售產(chǎn)品的嗎?
2022 06/16 13:57

郭老師 

2022 06/16 13:58
如果是銷售產(chǎn)品的,你賬上補(bǔ)上一個(gè)借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸庫(kù)存商品,
然后收到了發(fā)票
借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品,借庫(kù)存商品貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),
然后再做發(fā)票的,
借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款,
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸庫(kù)存商品
