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實(shí)務(wù)
問題已解決
新開里公司存入公戶的資金記哪個(gè)科目



您好,記入到其他應(yīng)付款里面
2022 06/09 11:33

84784947 

2022 06/09 11:38
東老師您好,那收到現(xiàn)金這一步需要做賬務(wù)處理嗎

東老師 

2022 06/09 11:38
收到現(xiàn)金借庫(kù)存現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款

84784947 

2022 06/09 11:45
收到現(xiàn)金存入公戶:借庫(kù)存現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款
借銀行存款 貸其他應(yīng)付款

東老師 

2022 06/09 11:45
存到銀行的時(shí)候,借銀銀行存款。 貸庫(kù)存現(xiàn)金

84784947 

2022 06/09 11:49
嗯嗯,好的,可以記到其他應(yīng)收款里面嗎

東老師 

2022 06/09 11:49
不能記入到其他應(yīng)收款。

84784947 

2022 06/09 11:51
之前的會(huì)計(jì)記得其他應(yīng)收款,需要調(diào)整嗎

東老師 

2022 06/09 11:52
對(duì),這個(gè)肯定是需要調(diào)整一下。

84784947 

2022 06/09 11:53
老師這個(gè)要怎么寫

東老師 

2022 06/09 11:54
貸其他應(yīng)付款 貸其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)

84784947 

2022 06/09 11:55
他寫的備注是備用金

東老師 

2022 06/09 11:58
如果是備用金的話,是這么寫的。

84784947 

2022 06/09 12:05
那后期用的備用金的記賬需要寫銀行存款-備用金嗎

東老師 

2022 06/09 12:13
不需要? 備用金就其他應(yīng)收款

84784947 

2022 06/09 12:27
嗯嗯,那我直接調(diào)整就行剛才的分錄就行貸其他應(yīng)付款 貸其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)

84784947 

2022 06/09 12:32
我們還有幾筆業(yè)務(wù)是一次性購(gòu)入的酒,每次請(qǐng)客戶吃飯用,是按箱買的,目前是按存貨處理的,這個(gè)需要怎么調(diào)整

東老師 

2022 06/09 12:34
喝的時(shí)候 借管理費(fèi)用招待費(fèi) 貸庫(kù)存商品

84784947 

2022 06/09 12:39
嗯嗯,好的,報(bào)銷款的話公司沒有盈利,去年的報(bào)銷
需要做分錄嗎,老板自己的,也沒說報(bào)銷

東老師 

2022 06/09 12:40
你是說去年的發(fā)票沒做賬嗎

84784947 

2022 06/09 12:40
而且工資也是幾個(gè)月發(fā)一次,那我還要按月作賬務(wù)處理嗎

東老師 

2022 06/09 12:42
對(duì)工資該計(jì)提計(jì)提就行
