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問題已解決

因更正以前年度申報(bào)表,留抵稅額產(chǎn)生變動(dòng),多繳的增值稅抵應(yīng)交增值稅,怎么做分錄

84784948| 提問時(shí)間:2022 06/09 09:45
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好,借應(yīng)交稅費(fèi),貸應(yīng)交稅費(fèi)就可以了。
2022 06/09 09:47
84784948
2022 06/09 09:49
具體的二三級(jí)科目?
玲老師
2022 06/09 09:50
就是具體交的什么稅這個(gè)科目?
84784948
2022 06/09 09:51
老師,你好!三級(jí)科目麻煩發(fā)一下
84784948
2022 06/09 09:52
增值稅額
玲老師
2022 06/09 09:57
您好,留底稅額是不是進(jìn)項(xiàng)留抵?然后本期也是抵扣的增值稅。
84784948
2022 06/09 10:55
三級(jí)科目分錄
84784948
2022 06/09 10:59
原來申報(bào)的是,去年3月份繳稅兩千多,12月份未繳稅,這個(gè)月更正申報(bào)了去年的全年申報(bào)表,更正后每個(gè)月的留抵?jǐn)?shù)產(chǎn)生變動(dòng)了,導(dǎo)致3月份不應(yīng)該繳稅,12月份產(chǎn)生稅款了,3月份的已交稅款抵了12月份的應(yīng)交稅款
玲老師
2022 06/09 11:01
借應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費(fèi),多交增值稅?
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