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問題已解決

開票款已收到會(huì)計(jì)分錄怎么做?專票

84784958| 提問時(shí)間:2022 06/06 15:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你們單位開出去的發(fā)票嗎?借銀行存款貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
2022 06/06 15:30
84784958
2022 06/06 15:46
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款對(duì)嗎?
郭老師
2022 06/06 15:48
你好,這個(gè)是收到的發(fā)票嗎?
84784958
2022 06/06 16:25
開的發(fā)票!就是接著你第一個(gè)那個(gè)!
郭老師
2022 06/06 16:27
你是小規(guī)模嗎?如果是小規(guī)模的話,借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,貸銀行存款 而規(guī)模,它的增值稅就一個(gè)科目,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
84784958
2022 06/06 16:44
是小規(guī)模!那未交增值稅科目是不是有余額呀?月末怎么處理?計(jì)入應(yīng)交增值稅嗎?那也沖不回來呀?
郭老師
2022 06/06 16:46
你好,你現(xiàn)在你看一下你有沒有應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅這個(gè)科目。
郭老師
2022 06/06 16:46
如果有的話,都把其他的科目結(jié)轉(zhuǎn)到這個(gè)科目里面就可以的,你交稅的時(shí)候也用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,如果你用應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅多了,你現(xiàn)在需要做一個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)科目。
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