問題已解決
老師好! 我企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增的去年業(yè)務(wù)招待費,調(diào)增的稅額是14000,我怎么做分錄?



同學(xué)你好,調(diào)增調(diào)減不用做任何處理,調(diào)整完之后影響的應(yīng)納稅額你才做賬務(wù)處理。
2022 06/04 12:22

84785016 

2022 06/04 12:29
就是調(diào)整完影響我的所得稅了,繳納所得稅1.4萬,銀行扣款1.4
借以前年度損益調(diào)整1.4
貸應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅1.4
借應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅1.4
貸銀行存款1.4
這個分錄對嗎?還需要做一筆
借未分配利潤
貸以前年度損益調(diào)整

84785016 

2022 06/04 12:33
就是調(diào)整完影響我的所得稅了,繳納所得稅1.4萬,銀行扣款1.4
?借以前年度損益調(diào)整1.4?
貸應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅1.4?
借應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅1.4?
貸銀行存款1.4?
這個分錄對嗎?還需要做一筆?
?借未分配利潤?
貸以前年度損益調(diào)整

秦楓老師 

2022 06/04 13:18
同學(xué),對的,你做的3筆分錄,沒有問題。
