問題已解決
請問通過老板的借支款(2018年),支付講師費用,無發(fā)票,這個長期掛帳要怎么處理賬務(wù)?



你好,當(dāng)時的分錄怎么做的?
2022 06/01 16:58

84785013 

2022 06/01 16:59
借:其他應(yīng)收-員工借支 貸:現(xiàn)金

郭老師 

2022 06/01 17:00
借利潤分配未分配利潤,貸應(yīng)付職工薪酬、職工教育經(jīng)費,借應(yīng)付職工薪酬、職工教育經(jīng)費貸其他應(yīng)收款。
