問題已解決
老師,我司上年度工資計提多了,本年度應該如何調(diào)整?



你好,紅沖就可以的,借應付職工薪酬工資貸利潤分配未分配利潤
2022 05/31 09:14

郭老師 

2022 05/31 09:14
做了這個分錄之后,匯算清繳需要調(diào)整的。

84785018 

2022 05/31 09:14
不用通過以前年度損益調(diào)整嗎

郭老師 

2022 05/31 09:16
好,你是企業(yè)會計準則做賬嗎?

84785018 

2022 05/31 09:29
是啊,要怎么調(diào)整

郭老師 

2022 05/31 09:30
借用付職工薪酬工資貸以前年度損益調(diào)整,
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤。

84785018 

2022 05/31 09:34
我是紅沖的

郭老師 

2022 05/31 09:35
你好,上面的分錄也是紅沖的,如果是計提的話,建議以前年度損益調(diào)整貸應付職工薪酬工資,這個是集體的應付職工薪酬,工資在借方不就是減少嗎?

84785018 

2022 05/31 09:37
是計提的

郭老師 

2022 05/31 09:38
你好,你計提多了,你不應該紅沖嗎?

郭老師 

2022 05/31 09:38
沖的分錄當年的世界應付職工薪酬,工資貸,管理費用,工資。

84785018 

2022 05/31 10:47
老師,麻煩看下對不對

郭老師 

2022 05/31 10:48
好對的是的是這么做的。

84785018 

2022 05/31 10:49
我們所得稅匯算清繳已經(jīng)完成了,這樣調(diào)會有影響嗎

郭老師 

2022 05/31 10:50
你好,有影響的,匯算清交多抵扣了。

84785018 

2022 05/31 10:52
那要怎么辦呢

郭老師 

2022 05/31 10:56
你好,還能修改匯算清交嗎?

84785018 

2022 05/31 10:59
修改不了了,審計已經(jīng)出了報告了

郭老師 

2022 05/31 11:01
那審計沒有給你們發(fā)現(xiàn)嗎
那你把以前年度損益調(diào)整改成管理費用。

郭老師 

2022 05/31 11:01
最后一個分錄刪除就可以的。

84785018 

2022 05/31 11:02
審計沒說呢

84785018 

2022 05/31 11:03
你說哪個憑證以前年度損益調(diào)整成管理費

84785018 

2022 05/31 11:04
你的意思是不沖以前年度,直接沖本年的嗎

郭老師 

2022 05/31 11:07
第一個和第二個的分錄借應付職工薪酬工資,借管理費用負數(shù),第一個分錄和第二個分錄的合計金額填寫這個。
