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請問一下老師,企業(yè)承包了一個食堂,每月需要計提嗎?我是要計提這樣做的分錄,對不對



你好,這個是單位職工食堂的嗎?
2022 05/27 12:26

郭老師 

2022 05/27 12:26
這個是單位職工食堂需要支付的,做這個。

84784958 

2022 05/27 12:28
是的單位食堂。嗯,單位承包的每月要支付食堂的費用

郭老師 

2022 05/27 12:28
那就可以的,可以這么做的。

84784958 

2022 05/27 12:29
可是我看之前的會計做的是管理費用,伙食費。然后帶的是應付賬款,伙食費

84784958 

2022 05/27 12:29
所以我就想問一下,我這樣做對不對

郭老師 

2022 05/27 12:30
你好,這個分錄就是正確的,就應該是福利費。

84784958 

2022 05/27 12:35
然后第二個月我收到發(fā)票沒有付款,就要做一筆負數(shù)的,借:應職工薪酬—福利費,貸:管理費用—職工福利費
然后再做一筆,借:管理費用—職工福利費,貸:應付職工薪酬—福利費
實際支付的時候,借:應付職工薪酬—福利費,貸:銀行存款

郭老師 

2022 05/27 12:37
好對的是的是這么做。

郭老師 

2022 05/27 12:37
軟件做賬的,把管理費用放在借方,負數(shù)

84784958 

2022 05/27 12:40
借:管理費用—職工福利費,貸:應付職工薪酬—福利費,負數(shù)
借:管理費用—職工福利費,貸:應付職工薪酬—福利費,這個樣兩筆嗎

郭老師 

2022 05/27 12:44
然后第二個月我收到發(fā)票沒有付款,就要做一筆負數(shù)的,借:應職工薪酬—福利費,貸:管理費用—職工福利費
這個分錄里面的管理費用放到借方負數(shù),不是貸方負數(shù)。

84784958 

2022 05/27 12:46
意思就是,借管理費用,貸應付職工薪酬,然后是負數(shù)

郭老師 

2022 05/27 12:48
號對的是的,是這么做的。
