国产999精品2卡3卡4卡,heyzo无码综合国产精品,yw.193.cnc爆乳尤物未满,av色综合网站,丰满少妇被猛男猛烈进入久久

問題已解決

2022年4月紅光公司銷售不含稅收入200萬,增值稅稅率13%,本月已經(jīng)認證可抵扣的進票113萬,期中進項稅額13萬,如果增值稅稅負為1%,則本月還需要認證多少進項票?

84785034| 提問時間:2022 05/26 08:04
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,不含稅收入200萬,增值稅稅負為1%,增值稅應納稅額就是2萬 增值稅應納稅額=銷項稅額—進項稅額 進項稅額=200萬*13%—2萬=24萬,已經(jīng)有13萬的進項稅額,還需要9萬的進項稅額 9萬的進項稅額,對應的進項含稅金額=9萬/13%*1.13
2022 05/26 08:06
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取