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      1.(2)12日,向甲公司購入A材料10,000千克,取得的增值稅專用發(fā)票列示價款為70,000元,增值稅稅額為9,100元,甲公司墊付運(yùn)雜費(fèi),增值稅專用發(fā)票列示運(yùn)費(fèi)2,000元,增值稅稅額為180元,上述價稅款已通過匯兌方式支付,材料尚未到達(dá)企業(yè)。根據(jù)業(yè)務(wù)編制會計(jì)分錄。(12分)

      84784960| 提問時間:2022 05/25 10:40
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      鄒老師
      金牌答疑老師
      職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
      你好 借:在途物資70,000+2,000, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)9,100+180,? ?貸:銀行存款
      2022 05/25 10:42
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