問(wèn)題已解決
請(qǐng)有相關(guān)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的老師回答: 前期增值稅應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)《增值稅預(yù)繳稅款表》并預(yù)繳稅款,但錯(cuò)申報(bào)成應(yīng)繳稅款并交過(guò)稅了,1.請(qǐng)問(wèn)我不做更正申報(bào)可以嗎?2.若必須做更正申報(bào),原來(lái)預(yù)繳的附加稅可以退或抵嗎?3怎樣做才能讓企業(yè)損失最小?



您好!1、是什么錯(cuò)了?正常都是要更正申報(bào)的。2,可以申請(qǐng)退稅了。。
2022 05/24 10:20
