問題已解決
本月有一張增值稅專用發(fā)票是作廢的,但是稅控盤里忘記作廢了,而且已經(jīng)抄稅完成才發(fā)現(xiàn),因為是次月不能進行發(fā)票作廢了,那這個月國稅應(yīng)繳納的增值稅就要多交了嗎?增值稅申報表應(yīng)該怎么填寫



就按稅控盤抄稅完成的金額申報嗎
2017 05/08 14:36

84785016 

2017 05/10 15:42
但是國稅的增值稅申報表中有一聯(lián) 存根聯(lián)明細 需要申報,里面的金額是由金稅盤抄報的金額,不能進行修改,與我實際申報的金額不符,應(yīng)該怎么辦

84785016 

2017 05/10 16:42
那我按正常的申報,多交的稅費下個月可以沖銷回來嗎

鄒老師 

2017 05/08 14:28
你好,按正確的申報,次月開具負數(shù)發(fā)票沖銷收入,應(yīng)納稅額

鄒老師 

2017 05/08 14:37
你好,按實際銷售不含稅金額申報

鄒老師 

2017 05/10 15:43
能把你申報表與開票系統(tǒng) 的數(shù)據(jù)發(fā)個圖片過來嗎

84785016 

2017 05/10 16:17
@鄒老師:發(fā)票號為12059379這一張就是忘記作廢的發(fā)票,第二張是提交的時候顯示的

鄒老師 

2017 05/10 16:20
忘記作廢的發(fā)票需要按正常的發(fā)票申報的

鄒老師 

2017 05/10 16:42
你好,需要申請退稅
