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問題已解決

老師為什么他算本月應(yīng)交銷項稅的時候出售固定資產(chǎn)的銷項稅額沒算進去

84785042| 提問時間:2022 05/21 21:59
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森森老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師,教師資格證
親愛的同學(xué):您好!下面計算的應(yīng)交增值稅公式中的13100就是出售固定資產(chǎn)對應(yīng)的銷項稅額,不過出售電腦對應(yīng)的稅額是采用簡易計稅的,在企業(yè)交納增值稅時不列入銷項稅額中,是有單獨的項目核算這個簡易計稅對應(yīng)的稅額。
2022 05/21 22:22
84785042
2022 05/21 22:30
這個答案是不是錯了 他沒有把那個賣收銀設(shè)備的增值稅算進去
84785042
2022 05/21 22:31
那個當月銷項稅額合計他沒有加這個收銀設(shè)備的銷項稅
84785042
2022 05/21 22:36
能麻煩把答案寫一下嗎? 我看答案就能明白了
森森老師
2022 05/22 18:09
親愛的同學(xué):您好!你理解的是正確的,這里面出售收銀設(shè)備,固定資產(chǎn)對應(yīng)的增值稅13000,屬于銷項稅額,正如下面會計分錄中使用的應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額),應(yīng)該要合計到銷項稅額里面一同計算的。而那個出售電腦對應(yīng)的增值稅100,是享受了稅收優(yōu)惠之后的金額,那個屬于應(yīng)納稅額,不屬于增值稅銷項稅額。
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