問題已解決
收到銷售方開具的紅字發(fā)票和重新開的發(fā)票金額不一樣后,我這邊在稅務(wù)上怎么處理呢?



如果是專票的
負數(shù)發(fā)票需要進項轉(zhuǎn)出,然后你重新給你開的那個發(fā)票,你可以抵扣增值稅
這個是具體的什么業(yè)務(wù)的成本費用的嗎?跨年嗎?
2022 05/21 15:03

84785015 

2022 05/21 15:04
跨月了,是服務(wù)費,我怎么操作轉(zhuǎn)出呢?有步驟嘛?

郭老師 

2022 05/21 15:08
你好,如果是當時做了管理費用
借應(yīng)付賬款
貸管理費用,
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出,
然后發(fā)票籃子的借管理費用,
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
貸應(yīng)付賬款
進項轉(zhuǎn)出附表二,進項轉(zhuǎn)出開具的紅字信息表一欄里面填寫,
然后你別人給你重新開的,你再認證,勾選在附表二三十五欄里面填寫

84785015 

2022 05/21 15:10
稅務(wù)網(wǎng)上的操作需要嘛?進項稅額抵扣認證了的比這次開出來的多,我在抵扣認證那里需要什么操作嘛?

郭老師 

2022 05/21 15:12
需要的
附表二不就是增值稅附表二嗎,需要申報

郭老師 

2022 05/21 15:12
認證的進項需要在二附表二三十五欄里面填寫
