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問題已解決

收到銷售方開具的紅字發(fā)票和重新開的發(fā)票金額不一樣后,我這邊在稅務(wù)上怎么處理呢?

84785015| 提問時間:2022 05/21 15:01
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
如果是專票的 負數(shù)發(fā)票需要進項轉(zhuǎn)出,然后你重新給你開的那個發(fā)票,你可以抵扣增值稅 這個是具體的什么業(yè)務(wù)的成本費用的嗎?跨年嗎?
2022 05/21 15:03
84785015
2022 05/21 15:04
跨月了,是服務(wù)費,我怎么操作轉(zhuǎn)出呢?有步驟嘛?
郭老師
2022 05/21 15:08
你好,如果是當時做了管理費用 借應(yīng)付賬款 貸管理費用, 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出, 然后發(fā)票籃子的借管理費用, 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 貸應(yīng)付賬款 進項轉(zhuǎn)出附表二,進項轉(zhuǎn)出開具的紅字信息表一欄里面填寫, 然后你別人給你重新開的,你再認證,勾選在附表二三十五欄里面填寫
84785015
2022 05/21 15:10
稅務(wù)網(wǎng)上的操作需要嘛?進項稅額抵扣認證了的比這次開出來的多,我在抵扣認證那里需要什么操作嘛?
郭老師
2022 05/21 15:12
需要的 附表二不就是增值稅附表二嗎,需要申報
郭老師
2022 05/21 15:12
認證的進項需要在二附表二三十五欄里面填寫
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