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問題已解決

老師好,我們采購商品總價固定,單價小數(shù)位數(shù)太多,系統(tǒng)只默認兩位,這樣結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候最后跟實際成本有差額,這個差額最后怎么處理最好

84785046| 提問時間:2022 05/20 11:39
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林夕老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
你好同學: 這個月末或年末,對差額集中進行處理下。 對采購,銷售的數(shù)據(jù)整體計算,然后將差額結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本中。
2022 05/20 11:44
84785046
2022 05/20 11:54
那如果到月末或年末,這個產(chǎn)品還沒有賣完,這個時候調(diào)整數(shù)據(jù)因該還是不對的,我可以在第一個月銷售的時候,就把總的差額給它調(diào)整了,然后這樣后面每個月銷售產(chǎn)品結(jié)轉(zhuǎn)后剩余金額就跟庫存貨價格相符了吧,我可以這樣做嗎?外賬應該不行,我做內(nèi)帳可以吧?
林夕老師
2022 05/20 11:57
你好同學: 你可以根據(jù)中間某個產(chǎn)品全部賣完;把差額清零一下?;旧鲜强梢缘模@個差額不大的。 內(nèi)賬是可以的。外賬直接按照原來的計算。
84785046
2022 05/20 11:58
比如:總價5869.4元,數(shù)量2296 ,單價四舍五入后就是2.56,這樣總的就多結(jié)轉(zhuǎn)了8.36元,第一個月我就把這個8.36元給他調(diào)整了,后面每個月銷售后,賬上的余額跟實際庫存價就相符了,這樣就不怕后面忘記調(diào)整或調(diào)整錯誤,我這樣可以嗎
84785046
2022 05/20 12:03
這樣我才知道,月末盤庫存的時候,盤多盤少我才比較好找原因
林夕老師
2022 05/20 12:09
你好同學: 這種情況,你最好使用EXCEL做個臺賬。自己單獨計算一下,這樣可以多保留一些小數(shù),與系統(tǒng)里一比較就能發(fā)現(xiàn)這個差額了。 其實也就是這個差額以什么方式求出來。【只是有些增加工作量】 你可以比較著,看看那種更容易操作些~ 你的方法,目的可以達到,就是中間需要反復留意。
84785046
2022 05/20 14:40
好的,感謝老師
林夕老師
2022 05/20 14:42
你好同學: 加油,希望老師的解答對你有所幫助~
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