問題已解決
6月代開專票已經(jīng)繳納了稅款,7月份又沖紅了該筆,稅款已經(jīng)繳納的稅款怎么處理呢?體現(xiàn)在增值稅報表哪里呢



你好,你是按季度申報的嗎
是的話在主表倒數(shù)第二行里面體現(xiàn)遇到。
2022 05/19 11:35

郭老師 

2022 05/19 11:35
體現(xiàn)預繳
剛才打錯了

郭老師 

2022 05/19 11:42
六月份借應收賬款
貸主營業(yè)務收入
應交稅費、應交增值稅
繳納借應交稅費,應交增值稅,附加稅
貸銀行存款
七月份兒借應收賬款負數(shù)
貸主營業(yè)務收入負數(shù)
應交稅費負數(shù)

郭老師 

2022 05/19 11:45
好,需要做的我給你寫上了,第四行就是。

郭老師 

2022 05/19 11:48
只需要紅沖你的收入就可以的,你繳納的稅款不能紅沖。

84784987 

2022 05/19 11:38
賬務怎么處理呢

84784987 

2022 05/19 11:43
6月份預繳的稅款要做賬務處理嗎

84784987 

2022 05/19 11:46
7月份作廢了,這筆稅款就不再做賬務處理了是嗎?
