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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好,我司3月申報增值稅,應(yīng)交銷項(xiàng)稅16887.74,沒有繳納,等到4月申報的時候有張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅16527.14,用的是一般退抵稅。留抵稅已經(jīng)抵了銷項(xiàng)稅,5月申報表怎么填,默認(rèn)的不對



你好同學(xué),您是說哪里不對呢?我看那個應(yīng)納稅額是零呀。
2022 05/17 16:54

84784987 

2022 05/17 17:00
13.14.25欄不對吧

李霞老師 

2022 05/17 17:03
三月份的那個沒有交納的稅款,您去辦理留抵抵欠稅嗎?

84784987 

2022 05/17 17:14
3月應(yīng)繳納沒有繳納,拖到4月辦理了留抵抵稅了。所以進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該沒有了,為啥25欄還有未繳納的稅額呢

李霞老師 

2022 05/17 17:18
你好,那個原因是因?yàn)樗麛?shù)據(jù)帶數(shù)帶錯了,是系統(tǒng)的原因。

李霞老師 

2022 05/17 17:18
好多單位的那個地方,他那個金額都是不對的。

84784987 

2022 05/18 09:49
可是25欄有未繳納金額,稅管員也找過,我說已經(jīng)留抵抵稅了。但還要金額,不用管嗎

李霞老師 

2022 05/18 09:52
您這個要聯(lián)系稅務(wù)局,然后要申請那個讓后臺系統(tǒng)給你更正報表的。

84784987 

2022 05/18 09:53
我這月不管那么報上需要繳納稅費(fèi)嘛

李霞老師 

2022 05/18 09:58
你好不繳納的哈,不繳納的。
